Արտահանման ԱԱՀ

Յանա.

Բարև Ձեզ։ Հարգելի հաշվապահներ, խնդրում եմ պատասխանեք. ԱԱՀ վճարող կազմակերպություն ենք, արտահանման ժամանակ վճարել ենք լրացուցիչ ԱԱՀ (մաքսատուրքից առաջացած)։ Այդ ամսվա ԱԱՀ-ի հաշվետվության մեջ ո՞ր դաշտում պետք է արտացոլվի մեր կողմից վճարված ԱԱՀ-ն։ Կանխավ շնորհակալություն։

Կիսվել՝

Facebook մեկնաբանություններ

Հետևել այս նյութին
Ստանալ նամակ
guest
3 Մեկնաբանություն
Հները
Նորերը Most Voted
Inline Feedbacks
Դիտել բոլոր մեկնաբանությունները
Tigran

Անհասկանալի էր, թե ինչու՞ եք արտահանման համար ԱԱՀ վճարել։

Yana

Որովհետև ներմուծման պահին մաքսատուրք չենք վճարել, քանի որ ունեցել ենք ծագման սերտիֆիկատ։ Այդ պատճառով արտահանման ժամանակ վճարել եք մաքսատուրք 12.5, որից օրենքով գանձվում է 20 տոկոս ԱԱՀ։

Tigran

Դա ի՞նչ հիմքով եք վճարել։ Այսինքն՝ մաքսային ռեժիմները տարբե՞ր են եղել։ Իսկ մաքսատուրքը՝ այո, հնարավոր է 0 լինի, մաքսատուրքից ո՞նց կարող է գանձվել ԱԱՀ, դրանք տարբեր վճարներ են։